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第二次党代会专栏

五年回眸:围绕学校第一届党代会目标任务认真抓好学校内部审计监督服务
发布日期:2020/10/26 16:34:36 点击量:


围绕学校第一届党代会目标任务  认真抓好学校内部审计监督服务

竞彩猫官网审计处

 

自2015年6月学校召开第一届党代会以来,审计处始终围绕学校党代会确定的目标任务开展审计服务工作,自觉将审计工作置入学校发展大局,在学校党委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,切实把“应审尽审、凡审必严、严肃问责”要求贯穿到学校内部审计工作中,依法履行审计监督职责,加强对学校重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督,推进“一审二帮三促进”的落实,使审计工作与学校党委工作同心同步同调,充分发挥审计监督在学校治理体系中的功能作用,做到审计一项、规范一块、促进一片的实效,为学校各项经济活动健康运行提供有力保障。

 

履行审计监督职责,促进学校经济活动规范运行

内部审计监督是学校治理体系的重要组成部分。在校一届党代会上党委书记罗荣彬同志强调,要切实加强反腐倡廉建设,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,从我校的实际出发,构建思想道德教育的长效机制,建立依法依规治教的规范管理机制,完善权力运行的监控机制,强化惩处和责任追究机制,切实为学校的健康发展保驾护航。审计处始终遵循和落实罗书记的讲话精神,围绕学校建设、改革、开放、管理、发展的新要求,认真做好学校常态化“经济体检”工作,坚持把“揭露问题、推进改革、提高效率、促进规范、防范风险”作为审计工作目标,全面开展财务收支、科研经费、基建(修缮)项目、物资设备采购、学生资助经费、党(团)费及工会经费等审计监督,落实了重点项目、重点资金审计全覆盖,积极探索处级领导任期(离)经济责任审计工作,促进处级领导干部履职尽责和遵规守纪。第一届党代会以来,审计共查出管理不规范资金4111万元,查出违规使用资金170万元。开展工程竣工结算审计(含委托审计)6项,送审金额8751万元,审定金额7692万元,审减1059万元。开展维修(修缮)项目结算审计286项,送审金额9411万元,审定金额8591万元,审减820万元。开展物资设备采购和合同审计监督324项,涉及金额20085万元。审计还查出公款私存、虚假支出、重复报账、借款长期挂账等问题,提交审计报告28篇,审计要情10期,审计工作简报67期,提出审计建议及意见133条。移交问题线索6条。审计结果得到充分利用,促使学校开展往来账清理和制度建设“废、改、立”工作,废止制度88项,修订和完善125项制度。通过卓有成效内部审计监督,揭示了存在问题,堵塞漏洞,提高效益,防范了风险,促进良性循环,确保学校各项经济活动健康运行和学校效益利益最大化。

 

抓好审计人员业务培训,提高审计人员综合素质

在校一届党代会上,校党委书记罗荣彬指出,要把学校建设成西部知名、省内前列、人民满意的地方性应用型大学,关键在党,关键在领导班子和干部队伍。审计处始终遵循和落实罗书记的讲话精神,坚持把“讲政治、练内功、提素质、强本领,争做合格内审人员”作为工作目标,着力加强审计队伍“人、法、技”建设,采取横向与纵向、走出去和请进来等方式加大审计业务培训和交流学习。五年来,先后安排3人次到安顺市审计局跟班审计学习3个月,4人次参加全国城建培训中心举办的工程造价管理与清单计价规范解读、合同管理与审计风险规避、招标采购实务操作性监理管理培训7天,2人次参加安顺市纪委和贵州教育厅巡察办开展巡察3个月,4人次参加贵州教育厅在贵州财经大学举办的审计业务知识培训,分别与贵阳中医学院、六盘水学院等高校开展审计业务交流。通过一系列的学习培训,审计工作思路、工作方法、工作视野进一步拓宽,审计人员综合素质全面提升,目前审计处5名审计人员中,具有高级职称2人,中级职称1人,为做好学校内部审计工作奠定了基础。

 

加强审计纪律教育,促进廉洁自律

校党委书记罗荣彬在一届党代会上强调,要坚持用制度管权管事管人,牢固树立法律面前人人平等、制度约束没有例外的观念,不断增强制度意识,把制度转化为党员干部的行为准则和自觉行动。审计处认真学习和把握罗书记的讲话精神,始终把廉洁自律作为审计工作的“生命线”,坚持把律和政治规矩挺在各项工作的前面,做到令行禁止、政令畅通,坚守党纪国法和审计职业道德“两条底线”,努力践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神,认真学习贯彻落实《审计法》《审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《中国共产党廉洁自律准则》《竞彩猫官网党员干部政治纪律“十严禁”》《竞彩猫官网党员干部作风“十不准”》等,增强依法依规审计理念,不断用先进的理论和知识武装头脑,开展“两学一做”常态化学习教育和“不忘初心,牢记使命”主题教育,全面筑牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。自觉将党风廉政建设和反腐败工作与审计工作一起部署、一起考核,落实党风廉政建设“经常抓、长期抓、见常态”的要求,持之以恒抓好各项廉洁自律规定,始终贯彻“打铁必需自身硬”要求,要求别人做到的,审计人员必须首先做到,守住法律底线、纪律底线、政策底线和道德底线,经常对审计人员念廉政经、敲警示钟,把“扯扯袖子、咬咬耳朵”作为工作常态提醒,每当安排审计工作事项前,均要召开审计人员会议,实行打招呼制度,交待审计工作纪律,全面筑牢拒腐防变思想防线。近五年来,审计处共派出28个审计组112人(次)对28个项目实施审计,未发现审计人员在工作中有违反审计纪律的行为,全面铸造敢于担当、敢于监督的内部审计干部队伍。

 

重视内部审计工作,促进内审制度完善

校一届党代会以来,学校党委高度重视内部审计工作,把审计工作列入党委议事日程,党委会、校长办公会专题审议年度审计工作计划和听取审计工作汇报,校党委书记4次在《审计报告》《审计要情》作出批示,促进审计发现问题的整改落实。针对近年来学校建设项目多、物资设备采购量大等特点,配齐配强审计人员,从计财处调2名高级会计师充实审计队伍,每年安排审计人员外出培训“充电”,建立竞彩猫官网处级领导干部经济责任审计六部门联席会议制度。并在制度建设上支持审计处“废、改、立”工作,2017年以来,审计处针对学校内部审计制度不完善的实际,着眼于防范学校办学风险,突出加强内控建设,全面开展审计廉政风险点排查,修改和完善竞彩猫官网内部审计制度9项(即:《竞彩猫官网关于加强内部工作的实施意见》《竞彩猫官网内部审计工作实施办法(试行)》《竞彩猫官网处级领导干部经济责任审计实施办法(试行》《竞彩猫官网基本建设和修缮工程项目审计实施办法(试行)》《竞彩猫官网内部财务收支审计实施办法(试行)》《竞彩猫官网预算执行与决算审计实施办法(试行)》《竞彩猫官网物资设备采购审计实施办法(试行)》《竞彩猫官网固定资产审计实施办法(试行)》《竞彩猫官网科研经费审计实施办法(试行)》),使学校内部审计工作逐步走向制度化、规范化、常态化管理轨道。

 

强化责任担当,抓好巡视及审计反馈问题的整改落实

校一届党代会以来,学校先后接受安顺市审计局预算执行情况及财政财务收支情况审计和中共竞彩猫官网委第九巡视组巡视等,审计处针对巡视反馈意见及审计指出“原师专砂石厂资产管理不善,涉嫌国有资产损失”和“竞彩猫官网6栋楼已交付使用,但未财务结算长期挂账问题”,这些问题是学校历史遗留问题。审计处受领整改任务后,认真分析问题原因和根源,制定整改落实方案,细化整改落实责任,压实整改任务,建立整改台账,逐项逐个抓好整改消号。一是组织对“原安顺师专砂石厂”账务及资产进行清理和审计,查清砂石厂资产和债权债务等情况,收回资金96,217.83元最大限度减少了国有资产损失。二是委托社会中介审计机构对“特教大楼、综合教学楼C栋、图书馆B栋、学生食堂B栋、七号学生公寓、八号学生公寓”6个工程项目进行财务结算审计,分别出具竣工财务决算审核报告,督促学校计划财务处、国有资产管理处按规定做好了固定资产入账工作,完成固定资产长期挂账问题的整改工作,促进国有资产逐步管理规范。

回顾过去五年审计取得成绩,均是学校党委高度重视和正确领导的结果。展望未来,我们会拥有更多的信念和力量。在今后的工作中,审计处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要论述,紧紧围绕学校党委中心工作任务,履职尽责,求真务实,开拓创新,不断探索内部审计工作新思路新方法,努力提高内部审计工作质量和水平,继续加强对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督,全面落实“事前、事中、事后”审计要求,推进“一审二帮三促进”落实,促进学校各项经济活动规范运行,切实为学校各项经济活动健康发展保驾护航。

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